Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Mi várható 2010-ben a KMOP-ban a módosított AT alapján?

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Mi várható 2010-ben a KMOP-ban a módosított AT alapján?"— Előadás másolata:

1 Mi várható 2010-ben a KMOP-ban a módosított AT alapján?

2 Téma Az Operatív Program végrehajtásaAz Operatív Program végrehajtása A 2009-10 Akció Terv felülvizsgálataA 2009-10 Akció Terv felülvizsgálata 2010-ben várható kiírások (maradvány nélkül)2010-ben várható kiírások (maradvány nélkül) Várható változások (EB döntésre vár)Várható változások (EB döntésre vár)

3 Az Operatív Program végrehajtása 1.Prioritás - A tudásalapú gazdaság innováció és vállalkozás- orientált fejlesztése Pályázati aktivitás: magasPályázati aktivitás: magas Kiírásokszáma Kiírások kerete (Mrd Ft) Kötelezett- ségvállalá- sok száma Kötelezett- ségvállalá- sok összege (Mrd Ft) Leszerző- dött projektek száma Leszerző- dött összeg (Mrd Ft) Kifizetések összege (Mrd Ft) 2007-20083572,8125930,299221,64,5 20091851,673731,049831,516,0 Összesen53124,4 1 996 61,2 1 490 53,120,5 Probléma: banki finanszírozás visszaesése, beruházások szüneteltetése Kezelése: (szállítói) előlegnyújtás, halasztások engedélyezése, új konstrukciók kidolgozása, kereslet élénkítés

4 Az Operatív Program végrehajtása 2. Prioritás - A versenyképesség keretfeltételeinek fejlesztése2. Prioritás - A versenyképesség keretfeltételeinek fejlesztése Pályázati aktivitás: magasPályázati aktivitás: magas Kiírásokszáma Kiírások kerete (Mrd Ft) Kötelezett- ségvállalá- sok száma Kötelezett- ségvállalá- sok összege (Mrd Ft) Leszerző- dött projektek száma Leszerző- dött összeg (Mrd Ft) Kifizetések összege (Mrd Ft) 2007-2008812,54827,74216,53,0 200935,64718,64027,86,5 Összesen1118,19546,08244,39,5 Probléma: a 4. sz. főút fejlesztése nagyprojekt meghiúsult Kezelése: OP módosítás kezdeményezése, a források átcsoportosítása, projektgenerálás

5 Az Operatív Program végrehajtása 3. Prioritás – A Régió vonzerejének fejlesztése3. Prioritás – A Régió vonzerejének fejlesztése Pályázati aktivitás: átlagos, jelentős szórássalPályázati aktivitás: átlagos, jelentős szórással Kiírásokszáma Kiírások kerete (Mrd Ft) Kötelezett- ségvállalá- sok száma Kötelezett- ségvállalá- sok összege (Mrd Ft) Leszerző- dött projektek száma Leszerző- dött összeg (Mrd Ft) Kifizetések összege (Mrd Ft) 2007-20081719,25624,41813,40,6 20091110,4303,65112,32,8 Összesen2829,68628,06925,73,4 Probléma: egyes kiemelt projektek támogatását nem megfelelő előkészítettségük miatt vissza kellett vonni Kezelése: az akciótervi nevesítés követelményeinek szigorítása, stratégiai célok újragondolása

6 Az Operatív Program végrehajtása 4. Prioritás – A humán közszolgáltatások intézmény- rendszerének fejlesztése4. Prioritás – A humán közszolgáltatások intézmény- rendszerének fejlesztése Pályázati aktivitás: magasPályázati aktivitás: magas Kiírásokszáma Kiírások kerete (Mrd Ft) Kötelezett- ségvállalá- sok száma Kötelezett- ségvállalá- sok összege (Mrd Ft) Leszerző- dött projektek száma Leszerző- dött összeg (Mrd Ft) Kifizetések összege (Mrd Ft) 2007-20081127,713734,110423,31,7 200934,05412,75920,18,2 Összesen1431,719146,816343,49,9 Probléma: jelentős kielégítetlen pályázói igény a közoktatásban (4.6) Kezelése: a felszabaduló források idecsoportosítása

7 Az Operatív Program végrehajtása 5. Prioritás – Települési területek megújítása5. Prioritás – Települési területek megújítása Pályázati aktivitás: magas, de nagy szórássalPályázati aktivitás: magas, de nagy szórással Kiírásokszáma Kiírások kerete (Mrd Ft) Kötelezett- ségvállalá- sok száma Kötelezett- ségvállalá- sok összege (Mrd Ft) Leszerző- dött projektek száma Leszerző- dött összeg (Mrd Ft) Kifizetések összege (Mrd Ft) 2007-2008526,7243,511,90,0 2009312,6339,4213,50,9 Összesen839,35712,9225,40,9 Probléma: a szociális célú város-rehabilitációra (5.1) nem érkezett elég pályázat; lassú projektciklus Kezelése: 2 Mrd Ft átcsoportosítása a település-központokra (5.2),

8 A 2009-10 Akció Terv felülvizsgálata Okai  A 2008. decemberi Akcióterv (AT) változat elavult, mert  a megjelent pályázati kiírások eltértek tőle  a 2007-2008-as lekötések értéke változott  A ROP IH 2009. májusában az AT technikai felülvizsgálatát kezdeményezte Jellemzői  Nincs érdemi módosítás  A ROP IH nem vette át a KMRFT forrás-átcsoportosítási javaslatait  kivétel: az 5.1 város-rehabilitáció  A 2009. július utáni változtatások sincsenek benne  pl.: az operatív program felülvizsgálata (4. sz. főút)  a turisztikai kiírások megemelt kerete

9 A 2009-10 Akció Terv felülvizsgálata Gazdaság  a kiírások megjelenési idejét a valósághoz igazították  egyedi ipartelepítés:  törölték a területi szűkítést (1.5.3/B)  telephelyfejlesztés:  a támogatható tevékenységek a pályázati kiírás szerint (1.5.3/C) Közlekedés  Pályázati kiírások visszavezetése  A belterületi utaknál a támogatás mértéke 70%-ra csökkent (2.1.1/B)  A kerékpárutaknál a támogatás min. összege 30 millió Ft-ra nőtt (2.1.2)  A támogatható tevékenységek körét mindkettőnél pontosították Tömegközlekedés  A kiemelt projektek keretét 100 millió Ft-tal megnövelték (2.3.1/A)  Tervkészítés önmagában már nem támogatható

10 A 2009-10 Akció Terv felülvizsgálata Turizmus  2007-2008-as maradványforrásokból  a vonzerőfejlesztésnél 1 341 millió Ft-ot átvezettek 2009-re (3.1.1)  a gyógy- és termálturizmus kiírható lett (3.1.1/B)  kulturális turizmus: +306 millió Ft  a támogatás-intenzitás maximumát 90%-ra emelték  a szálláshelyfejlesztésnél 195 millió Ft-ot átvittek 2009-re (3.1.2/A) Környezet  Az indikátorok célértékét csökkentették  Az élőhely-megőrző fejlesztések támogatás- maximumát 200 millió Ft-ra emelték (3.2.2)  Az erdei iskoláknál konzorciumok is pályázhatnak (3.2.3)

11 A 2009-10 Akció Terv felülvizsgálata Városfejlesztés Város rehabilitáció (5.1):Város rehabilitáció (5.1): –a 2007-2008-as maradvány forrásokat újraosztották Komponens neve Régi keret (Mrd Ft) Új keret (Mrd Ft) A) Hagyományos építésű városi területek rehabilitációja3,7722,772 B) Kiemelt projektek2,1732,277 C) Ipari technológiával épült lakótelepek rehabilitációja1,0052,681 Összesen6,9507,667 1 Mrd Ft átment a megyei településközpontokra (5.2.1) és 1 Mrd Ft a kerületközpontokra (5.2.2)

12 A 2009-10 Akció Terv felülvizsgálata Városfejlesztés Kisléptékű megyei fejlesztések (5.2.1/A)Kisléptékű megyei fejlesztések (5.2.1/A) –min.-max. támogatását 10-100 millió Ft-ra emelték Megyei településközpontok integrált fejlesztése (5.2.1/B)Megyei településközpontok integrált fejlesztése (5.2.1/B) –1 Mrd Ft-tal nőtt a keret –min. támogatást 300 millió Ft-ra csökkentették –hátrányos helyzetű kistérségek előnyben Elfogadták a pályázói kör egyszerűsítésétElfogadták a pályázói kör egyszerűsítését –kisléptékűre községek is –integráltra városok is

13 2010-ben várható kiírások 1. A tudásalapú gazdaság innovációs és vállalkozás-orientált fejlesztése 1.1 K+F és innováció fejlesztés, és eredményeinek elterjesztése 2007-08200920102009-102007-10 1. Piacorientált kutatásfejlesztési tevé- kenység, valamint a K+F és technológiai együttműködések fejlesztése 6,492,9302,939,42 2. Kutatási központok fejlesztése, megerősítése 2,071,2701,273,34 3. Innovációs és technológia parkok, pólus innovációs klaszterek támogatása 7,884,073,477,5315,41 4. Vállalati innováció ösztönzése 6,433,633,517,1413,56 5. Vállalati kutatás-fejlesztési profil erősítése 0,481,5701,572,05 6. Vállalkozások beszállítói és technológiai innovációs együttműködésének fejlesztése 00,690,691,371,37 ÖSSZESEN23,3514,167,6721,8145,15

14 2010-ben várható kiírások 1. A tudásalapú gazdaság innovációs és vállalkozás-orientált fejlesztése 1.2 A vállalkozások fejlesztése, technológiai modernizációjának ösztönzése 2007-08200920102009-102007-10 1. Vállalati technológia fejlesztés 5,727,484,9512,4218,14 2. Munkalehetőség-teremtő beruházások támogatása a leghátrányosabb kistérségben 1,550001,55 3. Nemzetközi szolgáltató központok létrehozása, fejlesztése 0,960000,96 4. Környezetvédelmi szempontú technológiafejlesztés 1,000,530,531,052,05 5. Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása 0,961,2201,222,18 6. Minőség-, környezet és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetésének támogatása 0,160000,16 7. E-kereskedelem, és egyéb e-szolgál- tatások támogatása 0,750000,75 ÖSSZESEN11,19,235,4814,6925,79

15 2010-ben várható kiírások 1. A tudásalapú gazdaság innovációs és vállalkozás-orientált fejlesztése 1.3 KKV-k pénzügyi eszközökhöz való hozzáférés fejlesztése 2007-08200920102009-102007-10 1. Hitelintézetek és szakosodott mikro- finanszírozó szervezetek által nyújtott mikrohitelek 7,007,0007,0014,00 2. Portfólió garancia 3,060003,06 3. Közös kockázati tőkealapok 4,040004,04 ÖSSZESEN14,017,0007,0021,1 1.4 Üzleti környezet fejlesztése 2007-08200920102009-102007-10 1. Szélessávú körzethálózati fejlesztések támogatása 0,160,280,280,560,72 2. Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése 0,911,291,152,443,35 3. Üzleti környezet tanácsadás 00,200,200,400,40 ÖSSZESEN1,071,771,633,44,47

16 2010-ben várható kiírások 1. A tudásalapú gazdaság innovációs és vállalkozás-orientált fejlesztése 1.5 Helyi gazdaságfejlesztés 2007-08200920102009-102007-10 1. KKV-k részére vállalkozás-, üzlet és piacfejlesztési (tanácsadói) szolgál- tatások igénybevételének támogatása 1,130,550,551,102,23 2. Gazdasági együttműködések és hálózatok fejlesztése 1,130,550,551,102,23 3. Vállalkozásfejlesztési létesítmények infrastruktúra és szolgáltatás fejlesztése 6,8211,14011,0417,86 ÖSSZESEN9,0812,241,113,2422,32 1. PRIORITÁS ÖSSZESEN 58,6844,4015,88 60, 18 118,98

17 2010-ben várható kiírások 2. A versenyképesség keretfeltételeinek fejlesztése 2.1 A régión belüli közlekedési kapcsolatok fejlesztése 2007-08200920102009-102007-10 1. A régión belüli közlekedési kapcsolatok fejlesztése 35,953,8603,8639 2. Regionális kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése 1,192,1902,193,38 ÖSSZESEN37,146,0506,0542,38 2.2 A régió külső elérhetőségét javító közlekedési infra. fejlesztése 2007-08200920102009-102007-10 1. A régió külső elérhetőségét javító közlekedési infrastruktúra fejlesztése 39,7500039,75 ÖSSZESEN39,7500039,75 2.3 A közösségi közlekedés működési feltételeinek javítása 2007-08200920102009-102007-10 1. Közösségi közlekedés fejlesztése 10,282,4502,4512,73 ÖSSZESEN10,282,4502,4512,73 2. PRIORITÁS ÖSSZESEN 87,178,5008,5095,67

18 2010-ben várható kiírások 3. A régió vonzerejének fejlesztése 3.1 A turisztikai vonzerő fejlesztése 2007-08200920102009-102007-10 1. Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés 23,443,1703,1726,62 2. Turisztikai fogadóképesség fejlesztése 1,411,3001,302,71 ÖSSZESEN24,854,4704,4729,33 3.2 Természetvédelem, a természeti környezet rehab. és revit. 2007-08200920102009-102007-10 1. Természeti értékek védelme 1,874,0604,065,94 2. Élőhely-megőrző mező- és erdőgazdál- kodás infra. alapjainak megteremtése 01,4801,481,48 3. Az erdei iskola és óvoda hálózat infra. fejlesztése0,090,6800,680,77 ÖSSZESEN1,966,2206,228,19

19 2010-ben várható kiírások 3. A régió vonzerejének fejlesztése 3.3 Környezetvédelmi szolgáltató rendszer fejlesztése 2007-08200920102009-102007-10 1. Vízgazdálkodási tevékenységek 10,940,9900,9911,93 2. Települési hulladéklerakók rekultivációja 0,190,8500,851,03 3. Megújuló energia-hordozó felhasználás növelése 0,772,1002,102,87 4. Fenntartható életmód és fogyasztás 1,140001,14 ÖSSZESEN13,043,9403,9416,97 3. PRIORITÁS ÖSSZESEN 39,8514,63014,6354,48

20 2010-ben várható kiírások 4. A humán közszolgáltatások intézményrendszerének fejlesztése 4.1 A munkaerő-piaci részvételt támogató infrastruktúra fejlesztése 2007-08200920102009-102007-10 1. A szakképzés és felnőttképzés infra. fejlesztése 5,600,2800,285,88 2. Az integrált foglalkoztatási és szociális szolgáltató rendszer kialakítása 0,460000,46 ÖSSZESEN6,060,28006,34 4.2 A felsőoktatási intézmények infrastruktúra fejlesztése 2007-08200920102009-102007-10 1. A felsőoktatási kapacitások fejlesztése 11,473,7303,7315,20 ÖSSZESEN11,473,7303,7315,20 4.3 Egészségügyi intézmények infrastruktúra fejlesztése 2007-08200920102009-102007-10 1. KMR fekvőbeteg-szakellátási intézményrendszerének fejlesztése 15,109,0409,0424,14 2. Kistérségi járóbeteg szakellátás fejlesztése 4,050004,05 3. A KMR egészségügyi informatikájának fejlesztése 0,671,2101,211,88 ÖSSZESEN19,8210,25010,2530,07

21 2010-ben várható kiírások 4. A humán közszolgáltatások intézményrendszerének fejlesztése 4.4 A társadalmi befogadást támogató infrastruktúra fejlesztése 2007-08200920102009-102007-10 1. Bentlakásos intézmények korszerűsíté- se, kiváltása 0,633,043,046,080,71 2. Állami fenntartású közintézmények akadálymentesítése 0,260,7900,791,05 ÖSSZESEN0,893,833,046,871,76 4.5 A lakosság-közeli szociális szolgáltatási infrastruktúra fejlesztése 2007-08200920102009-102007-10 1. Szoc. alapszolgáltatások és gyermek- jóléti alapellátások infra. fejlesztése 0,490,570,571,141,63 2. Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények infra, fejlesztése, kapacitásának bővítése 3,221,2401,244,46 3. Önkormányzatok, önkormányzati feladatellátást biztosító egyes közszolgál- tatások akadálymentesítése 0,661,7701,772,43 ÖSSZESEN4,373,580,574,158,52

22 2010-ben várható kiírások 4. A humán közszolgáltatások intézményrendszerének fejlesztése 4.6 Közoktatási és közművelődési intézmények infrastruktúra fejlesztése 2007-08200920102009-102007-10 1. Közoktatási intézmények beruházásai- nak támogatása 13,060,4200,4213,48 2. Települési és mozgókönyvtárak, valamint közművelődési intézmények fejlesztése 00000 ÖSSZESEN13,060,4200,4213,48 4.7 Elektronikus helyi közigazgatási infrastruktúra fejlesztése 2007-08200920102009-102007-10 1. Elektronikus helyi közigazgatási infrastruktúra fejlesztése 00,770,771,541,54 ÖSSZESEN00,770,771,541,54 4. PRIORITÁS ÖSSZESEN 55,6722,864,3827,2476,91

23 2010-ben várható kiírások 5. Települési területek megújítása 5.1 Integrált, szociális típusú rehabilitáció 2007-08200920102009-102007-10 1. Szociális célú városrehabilitáció 4,647,6707,6712,31 ÖSSZESEN4,647,6707,6712,31 5.2 Település-központok fejlesztése az identitást erősítő funkciók előtérbe helyezésével 2007-08200920102009-102007-10 1. Pest megyei településközpontok fejlesztése 13,2810,13010,1323,41 2. Budapesti integrált városfejlesztési program 12,776,454,1810,6323,41 ÖSSZESEN26,0516,584,1820,7646,82 5. PRIORITÁS ÖSSZESEN 30,6924,254,1828,4359,13 KMR MINDÖSSZESEN 272,08114,6424,44139,08411,16

24 Várható változások 2.3 A közlekedés működési feltételeinek fejlesztése 2,9 – 2,1 = 0,8 Mrd Ft 2.1 A régión belüli közúti közlekedési kapcsolatok fejlesztése 8,9 + 13,5 = 22,4 Mrd Ft 2.2 A régió külső elérhetőségét javbító közl. ínfra. fejlesztése 39,7 – 39,7 = 0 Mrd Ft 1.1 K+F innováció fejlesztése, eredményeinek elterjesztése 28,3 + 65 = 34,3 Mrd Ft 1.2 A vállalkozások fejlesztése, techn. Modernizáció ösztönzése 17,3 + 7 = 24,3 Mrd Ft 1.3 KKV-k pénzügyi eszközökhöz való hozzáférésének fejlesztése 0,8 + 14,3 = 15,1 Mrd Ft 4.6 Közoktatási és közművelődési intézmények infrastruktúra fejlesztése 1,2 + 3 = 4,2 Mrd Ft 4.5 Lakossághoz közeli szoc. szolgáltatási infrastruktúra fejlesztése 4,5 + 4 = 8,5 Mrd Ft 5.1 Integrált szociális típusú rehabilitáció 8,6 – 1 = 7,6 Mrd Ft 5.2 Település központok fejlesztése 24,5 – 1 = 23,5 Mrd Ft 2.3 Turisztikai vonzerő fejlesztése 14 – 4 = 10 Mrd Ft 2. Közlekedésfejlesztés 5. Város rehabilitáció 3. Vonzerőfejlesztés 2.1 Mrd Ft 11,4 Mrd Ft 6 Mrd Ft 7 Mrd Ft 14,3 Mrd Ft 1 Mrd Ft 4 Mrd Ft

25 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Mi várható 2010-ben a KMOP-ban a módosított AT alapján?"

Hasonló előadás


Google Hirdetések